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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATENTE DE MOLA 110,00 110,00
1.00 REPARO BOMBA 315,00 315,00
1.00 MANGUEIRA DE AR 120,00 120,00
1.00 CONEXÃO 25,00 25,00
1.00 MOLA TRASEIRA 2ª 279,00 279,00
1.00 PINO DE CENTRO 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 BATENTE DE MOLA REPARO BOMBA MANGUEIRA DE AR CONEXÃO MOLA TRASEIRA 2ª PINO DE CENTRO 861,00
26/04/2024 BATENTE DE MOLA REPARO BOMBA MANGUEIRA DE AR CONEXÃO MOLA TRASEIRA 2ª PINO DE CENTRO 861,00
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 861,00
TOTAL 861,00 861,00 861,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.