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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2980 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO SETOR 1.196,00 1.196,00
1.00 HIDROVACUO FREIO 996,00 996,00
1.00 VALVULA FREIO 72,00 72,00
3.00 OLEO HIDRÁULICO ATF 47,00 141,00
2.00 TUBO LIQUIDO 50,00 100,00
1.00 FLEXIVEL FREIO 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 REPARO SETOR HIDROVACUO FREIO VALVULA FREIO OLEO HIDRÁULICO ATF TUBO LIQUIDO FLEXIVEL FREIO 2.603,00
26/04/2024 REPARO SETOR HIDROVACUO FREIO VALVULA FREIO OLEO HIDRÁULICO ATF TUBO LIQUIDO FLEXIVEL FREIO 2.603,00
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.603,00
TOTAL 2.603,00 2.603,00 2.603,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.