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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057

Dados do Empenho
Número do empenho: 3000 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM - JBI 8E47 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM - JBI 4E39 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM - ILS 6569 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM - IFT 0576 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM - ITJ 7927 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM - IWB 6606 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM - IUQ 2315 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM - JBI 8E47 INTERNA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 LAVAGEM - JBI 8E47 LAVAGEM - JBI 4E39 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - IFT 0576 LAVAGEM - ITJ 7927 LAVAGEM - IWB 6606 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - JBI 8E47 INTERNA 1.220,00
TOTAL 1.220,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.