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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavadora a jato, alta pressão, 2200w, 4100 220v 1.650,00 3.300,00
2.00 Tenda Articulada 3x3 Barraca De Praia Abrigo Pesca 549,98 1.099,96
1.00 Escada, extensiva, 2x10, alumínio 709,58 709,58
4.00 Fragmentadora/trituradora/picotadora de Papel, 16 folhas, 220v. 441,48 1.765,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Lavadora a jato, alta pressão, 2200w, 4100 220v Tenda Articulada 3x3 Barraca De Praia Abrigo Pesca Escada, extensiva, 2x10, alumínio Fragmentadora/trituradora/picotadora de Papel, 16 folhas, 220v. 6.875,46
TOTAL 6.875,46 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.875,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.