Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v |
118,90 |
118,90 |
1.00 |
Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”. |
258,90 |
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25/06/2024 |
Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v
Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”.
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258,90 |
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27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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258,90 |
TOTAL |
258,90 |
258,90 |
258,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.