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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v 118,90 118,90
1.00 Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”. 258,90
25/06/2024 Torradeira/sanduicheira/grill, 220v - Torradeira/sanduicheira/grill, 220v Mala, para viagem/bordo, tamanho médio, preta, com rodinha 360”. 258,90
27/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 258,90
TOTAL 258,90 258,90 258,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.