| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA | 
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA - MOTOR ELETRONICO | 230,00 | 230,00 | 
| 2.00 | CONTROLE | 65,00 | 130,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | PLACA - MOTOR ELETRONICO CONTROLE | 360,00 | ||
| 29/04/2024 | PLACA - MOTOR ELETRONICO CONTROLE | 360,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||