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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3108 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 0,00 5.978,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM ABRIL 2024 5.978,86
26/04/2024 Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. 5.978,86
26/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA 62,04
20/05/2024 ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. -2.750,63
20/05/2024 Valor estornado referente a compensação em Perd Dcomp Web cadastradas sob numero 22257.80736.2105.24.1.3.24-4921 e 39245.63089.210524.1.3.24-2432 referente a competencia 11/2022 que foi retificada pelo Setor de RH com o auxilio da Digifred. -1.338,56
20/05/2024 ESTORNO REFERENTE A ADESÃO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA. -2.750,63
20/05/2024 Valor estornado referente a compensação em Perd Dcomp Web cadastradas sob numero 22257.80736.2105.24.1.3.24-4921 e 39245.63089.210524.1.3.24-2432 referente a competencia 11/2022 que foi retificada pelo Setor de RH com o auxilio da Digifred. -1.338,56
22/05/2024 Pagamento de Empenho 3108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.827,63
TOTAL 1.889,67 1.889,67 1.889,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/04/2024 62,04 Lançada
TOTAL   62,04