Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3120 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 |
0,00 |
1.199,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 |
1.199,56 |
|
|
26/04/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. |
|
1.199,56 |
|
30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3120/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.199,56 |
TOTAL |
1.199,56 |
1.199,56 |
1.199,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.