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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 314 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TURBINA 2.650,00 2.650,00
4.00 PRISIONEIRO 8X45 8,25 33,00
8.00 PRISIONEIRO 10X45 11,13 89,00
8.00 PORCA 10MM 7,13 57,00
8.00 PORCA 8MM 2,75 22,00
1.00 JUNTA DE DESCARGA 42,00 42,00
1.00 FILTRO DE OLEO 178,00 178,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 4,00 8,00
8.00 OLEO MOTOR 31,00 248,00
1.00 ABRAÇADEIRA 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 TURBINA PRISIONEIRO 8X45 PRISIONEIRO 10X45 PORCA 10MM PORCA 8MM JUNTA DE DESCARGA FILTRO DE OLEO PARAFUSO COMPLETO 10MM OLEO MOTOR ABRAÇADEIRA 3.335,00
23/01/2024 TURBINA PRISIONEIRO 8X45 PRISIONEIRO 10X45 PORCA 10MM PORCA 8MM JUNTA DE DESCARGA FILTRO DE OLEO PARAFUSO COMPLETO 10MM OLEO MOTOR ABRAÇADEIRA 3.335,00
26/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.335,00
TOTAL 3.335,00 3.335,00 3.335,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.