Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FILTRO DIESEL |
47,00 |
94,00 |
3.00 |
MANGUEIRA DIESEL |
10,67 |
32,00 |
1.00 |
BOIA TANQUE |
275,00 |
275,00 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA |
3,17 |
19,00 |
1.00 |
SOLDA MIG |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
FILTRO DIESEL MANGUEIRA DIESEL BOIA TANQUE ABRAÇADEIRA SOLDA MIG |
480,00 |
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23/01/2024 |
FILTRO DIESEL
MANGUEIRA DIESEL
BOIA TANQUE
ABRAÇADEIRA
SOLDA MIG
|
|
480,00 |
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29/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.