| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 | 903,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 | 903,68 | ||
| 26/04/2024 | Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. | 903,68 | ||
| 15/05/2024 | estorno devido a diferença de aredondamento do e-social. | -0,01 | ||
| 15/05/2024 | estordo devido a redondamento do e-social | -0,01 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 3248/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 903,67 | ||
| TOTAL | 903,67 | 903,67 | 903,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||