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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 329 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA 58,00 58,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CRUZETA CARDÃ 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO TROCAR CRUZETA CARDÃ 253,00
24/01/2024 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGMA CUICA SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO TROCAR CRUZETA CARDÃ 253,00
24/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 329/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 10,70
29/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 242,30
TOTAL 253,00 253,00 253,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/01/2024 10,70 Lançada
TOTAL   10,70