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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 333 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO - RODA DO CAMINHÃO IRX 8440 100,00 100,00
2.00 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 70,00 140,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG 125,00 250,00
6.00 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 CONSERTO - RODA DO CAMINHÃO IRX 8440 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 CONSERTO DE PNEUS - PATROLA XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 1.690,00
23/01/2024 estorno devido a ordem de compra ter sido emitida no credor incorreto. -1.690,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.