Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IDAMIR JOAO FAENELLO 46223711034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
ROUPAS DIVERSAS |
283,00 |
9.905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2024 |
ROUPAS DIVERSAS |
9.905,00 |
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30/01/2024 |
ROUPAS DIVERSAS
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9.905,00 |
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05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 051.300.289
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9.905,00 |
TOTAL |
9.905,00 |
9.905,00 |
9.905,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.