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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NORBERTO FREITAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 3364 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1760.00 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manhã e tarde), conside 7,72 13.587,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manhã e tarde), considerando o início e término das aulas em todas as escolas. Manhã: 36 alunos e Tarde: 40 alunos - VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manhã e tarde), considerando o início e término das aulas em todas as escolas. Manhã: 36 alunos e Tarde: 40 alunos 13.587,20
06/05/2024 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manhã e tarde), cons 13.587,20
06/05/2024 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 80km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Planalto (manhã) passando por Vila Paraiso, Sete de Setembro, São Brás, Linha Lambari, Barragem da Corsan, Linha Valicheski e Pró Morar, com destino a Escola de ensino Fundamental Bom Pastor, Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia (turno manhã e tarde), cons 13.587,20
06/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3364/2024, 9577 - NORBERTO FREITAG 273,10
06/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3364/2024, 9577 - NORBERTO FREITAG 273,10
06/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3364/2024 -273,10
06/05/2024 ESTORNO DEVIDO A SISTEMA TER CAIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DAS ORDENS -13.314,10
06/05/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3364/2024 NESTA DATA. -273,10
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 140 13.314,10
TOTAL 13.587,20 13.587,20 13.587,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/05/2024 273,10
ISS 06/05/2024 273,10 Lançada
TOTAL   546,20