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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 MÃO DE OBRA MECANICO 85,00
10/05/2024 MÃO DE OBRA MECANICO 85,00
10/05/2024 MÃO DE OBRA MECANICO 85,00
10/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3379/2024, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME 1,71
10/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3379/2024, 9627 - CLELIO TRES & FILHO LTDA ME 1,71
10/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3379/2024 -1,71
10/05/2024 estorno de liquidação devido a sistema estar travando no momento da retenção. -85,00
14/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 83,29
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/05/2024 1,71
ISS 10/05/2024 1,71 Lançada
TOTAL   3,42