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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3451 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 0,00 1.715,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA patronal de ferias 2024 1.715,08
06/05/2024 empenho referente ao patronal de ferias comp 05/2024 1.715,08
13/06/2024 estorno conforme envio do e-social, desoneração da folha de pagamento. -873,55
13/06/2024 estorno conforme envio do e-social, desoneração da folha de pagamento. -873,55
20/06/2024 Pagamento de Empenho 3451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 841,53
TOTAL 841,53 841,53 841,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.