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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3459 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA SÃO MIGUEL 149,90 149,90
1.00 SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA MONTEIRO LOBATO 149,90 149,90
1.00 SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA IRMA MARINES 149,90 149,90
1.00 SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA DESPERTAR 149,90 149,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA SÃO MIGUEL SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA MONTEIRO LOBATO SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA IRMA MARINES SERVIÇO - ACESSO INTERNET ESCOLA DESPERTAR 599,60
07/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 939; 937; 936; 938; 599,60
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 939; 937; 936; 938; 599,60
TOTAL 599,60 599,60 599,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.