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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3463 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVETA EIXO PRINCIPAL 199,00 199,00
1.00 PINO EIXO 35,00 35,00
2.00 ARRUELA ESPAÇADORA 159,50 319,00
4.00 ARRUELA SELETIVA 97,50 390,00
1.00 TUBO DE COLA 75,00 75,00
1.00 CINTA PLASTICA 38,00 38,00
2.00 PARAFUSO 3/8 3,00 6,00
16.00 OLEO EATON 57,00 912,00
1.00 PONTEIRA DE DIREÇÃO 279,00 279,00
1.00 CHAPA ESTABILIZADOR 73,50 73,50
1.00 MANOPLA DA ALAVANCA DA MARCHA 1.100,00 1.100,00
1.00 VALVULA DE PRESSÃO 930,00 930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 CHAVETA EIXO PRINCIPAL PINO EIXO ARRUELA ESPAÇADORA ARRUELA SELETIVA TUBO DE COLA CINTA PLASTICA PARAFUSO 3/8 OLEO EATON PONTEIRA DE DIREÇÃO CHAPA ESTABILIZADOR MANOPLA DA ALAVANCA DA MARCHA VALVULA DE PRESSÃO 4.356,50
TOTAL 4.356,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.356,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.