| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 
| Número do empenho: | 3465 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA MOLA | 43,00 | 43,00 | 
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 15,00 | 15,00 | 
| 1.00 | MOLA 4° | 315,00 | 315,00 | 
| 1.00 | MOLA 3° | 397,00 | 397,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | BUCHA MOLA PINO DE CENTRO MOLA 4° MOLA 3° | 770,00 | ||
| 29/05/2024 | BUCHA MOLA PINO DE CENTRO MOLA 4° MOLA 3° | 770,00 | ||
| 07/06/2024 | Pagamento de Empenho 3465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||