Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
349 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO DE PNEU |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEU |
160,00 |
|
|
| 23/01/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS
BALANCEAMENTO DE PNEU
|
|
160,00 |
|
| 23/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 349/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
|
3,60 |
| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 3647
|
|
|
156,40 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/01/2024 |
3,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,60 |
|
|