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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3519 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Diagramação e envio de PE 14, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/04/2024; Diagramação e envio de CE 007, publicado no Diario Oficial RS no dia 18/04/2024; Diagramação e envio de CE 008, publicado no Diario Oficial RS no dia 18/04/2024; Diagramação e envio de PE 15, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/04/2024; Diagramação e envio de dispensa 04, publicado no Diario Oficial RS no dia 23/04/2024; Diagramação e envio de PE 14, publicado no Diario Oficial RS no dia 26/04/2024; Diagra 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 Diagramação e envio de PE 14, publicado no Diario Oficial RS no dia 16/04/2024; Diagramação e envio de CE 007, publicado no Diario Oficial RS no dia 18/04/2024; Diagramação e envio de CE 008, publicado no Diario Oficial RS no dia 18/04/2024; Diagramação e envio de PE 15, publicado no Diario Oficial RS no dia 22/04/2024; Diagramação e envio de dispensa 04, publicado no Diario Oficial RS no dia 23/04/2024; Diagramação e envio de PE 14, publicado no Diario Oficial RS no dia 26/04/2024; Diagramação e envio de CE 009, publicado no Diario Oficial RS no dia 30/04/2024; Diagramação e envio de CP 01, publicado no Diario Oficial RS no dia 25/04/2024; 750,00
08/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 10477; 10478; 750,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2024 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 10856 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.