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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3541 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE FAROLETE 190,00 190,00
2.00 LAMPADA H3 30,00 60,00
6.00 TERMINAL DE FIO 2,50 15,00
1.00 CHAVE 45,00 45,00
2.00 FEMEA 1,00 2,00
5.00 FIO 9,00 45,00
1.00 PORTA FUSIVEIS 18,00 18,00
10.00 CINTA PLASTICA 0,50 5,00
1.00 ESPAGUETE 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 JOGO DE FAROLETE LAMPADA H3 TERMINAL DE FIO CHAVE FEMEA FIO PORTA FUSIVEIS CINTA PLASTICA ESPAGUETE 390,00
14/05/2024 JOGO DE FAROLETE LAMPADA H3 TERMINAL DE FIO CHAVE FEMEA FIO PORTA FUSIVEIS CINTA PLASTICA ESPAGUETE 390,00
17/05/2024 Pagamento de Empenho 3541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.