Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3564 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES - SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES - SEC. DA SAÚDE. |
350,00 |
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09/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES - SEC. DA SAÚDE. |
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350,00 |
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09/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3564/2024, ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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7,00 |
14/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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343,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/05/2024 |
7,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,00 |
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