Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
26.852,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SEC. DA SAÚDE. |
26.852,19 |
|
|
09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/34594; 001/34714; 001/35205; 001/35753; 001/35751; 001/34391; 001/34392; 001/34388; 001/34386; 001/34260; 001/34479; 001/34482; |
|
26.852,19 |
|
14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
|
|
26.852,19 |
TOTAL |
26.852,19 |
26.852,19 |
26.852,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.