O Município de Planalto - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3571 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEUS - JAF7I66' 25,00 25,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 3CX (3) 150,00 150,00
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IYH-9245 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 CONSERTO DE PNEUS - JAF7I66' CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 3CX (3) CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IYH-9245 220,00
13/05/2024 CONSERTO DE PNEUS - JAF7I66' CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 3CX (3) CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IYH-9245 220,00
13/05/2024 CONSERTO DE PNEUS - JAF7I66' CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 3CX (3) CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IYH-9245 220,00
13/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 4,95
13/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3571/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 4,95
13/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3571/2024 -4,95
13/05/2024 estyorno de liquidação devido a falha no sistema, e não ter sido possivel a emissão da guia de recolhimento de iss. -215,05
13/05/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3571/2024 NESTA DATA. -4,95
27/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3571/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 215,05
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2024 4,95
ISS 13/05/2024 4,95 Lançada
TOTAL   9,90