Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
361 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BANDEIRA |
2.985,00 |
2.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
BANDEIRA |
2.985,00 |
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30/01/2024 |
BANDEIRA
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2.985,00 |
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05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 1113
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2.985,00 |
TOTAL |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.