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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.478.863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FILTRO DE LINHA 75,00 225,00
2.00 CABO USB - + CARREGADOR 70,00 140,00
2.00 EXTENÇÃO ELETRICA - 5M 40,00 80,00
3.00 EXTENÇÃO ELETRICA - 10M 70,00 210,00
3.00 CABO 2 X 10MM - VGA 49,00 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 FILTRO DE LINHA CABO USB - + CARREGADOR EXTENÇÃO ELETRICA - 5M EXTENÇÃO ELETRICA - 10M CABO 2 X 10MM - VGA 802,00
29/05/2024 FILTRO DE LINHA CABO USB - + CARREGADOR EXTENÇÃO ELETRICA - 5M EXTENÇÃO ELETRICA - 10M CABO 2 X 10MM - VGA 802,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 802,00
TOTAL 802,00 802,00 802,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.