Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 49.478.863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3617 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FILTRO DE LINHA |
75,00 |
225,00 |
2.00 |
CABO USB - + CARREGADOR |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
EXTENÇÃO ELETRICA - 5M |
40,00 |
80,00 |
3.00 |
EXTENÇÃO ELETRICA - 10M |
70,00 |
210,00 |
3.00 |
CABO 2 X 10MM - VGA |
49,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
FILTRO DE LINHA CABO USB - + CARREGADOR EXTENÇÃO ELETRICA - 5M EXTENÇÃO ELETRICA - 10M CABO 2 X 10MM - VGA |
802,00 |
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29/05/2024 |
FILTRO DE LINHA
CABO USB - + CARREGADOR
EXTENÇÃO ELETRICA - 5M
EXTENÇÃO ELETRICA - 10M
CABO 2 X 10MM - VGA
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802,00 |
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07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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802,00 |
TOTAL |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.