Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
294.50 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO |
98,90 |
29.126,05 |
129.10 |
PEDRA BRITA NÚMERO 1. |
96,40 |
12.445,24 |
322.71 |
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA. |
117,90 |
38.047,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO PEDRA BRITA NÚMERO 1. PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA. |
79.618,79 |
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23/05/2024 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PEDRA BRITA NÚMERO 1.
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA.
|
|
43.208,47 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3625/2024 - REF. MAIO/2024
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA - FILIAL - 2227 |
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|
43.208,47 |
07/06/2024 |
PEDRISCO DE PEDRA FERRO
PEDRA BRITA NÚMERO 1.
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA.
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|
28.513,15 |
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17/06/2024 |
PÓ DE PEDRA. - PÓ DE PEDRA.
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7.734,24 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 4456
|
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|
28.513,15 |
24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 4466
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|
7.734,24 |
TOTAL |
79.618,79 |
79.455,86 |
79.455,86 |
SALDO A PAGAR |
162,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.