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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3631 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL 180,00
29/05/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL 180,00
29/05/2024 MÃO DE OBRA EM GERAL 180,00
29/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3631/2024, 14550 - AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA 3,62
29/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3631/2024, 14550 - AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA 3,62
29/05/2024 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3631/2024 -3,62
29/05/2024 estorno devido a não ter sido emitido a guia de iss -176,38
29/05/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3631/2024 NESTA DATA. -3,62
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3631/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 176,38
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/05/2024 3,62
ISS 29/05/2024 3,62 Lançada
TOTAL   7,24