Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE 12V - 19*V |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
CABO DE FORÇA |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
SSD WD GREEN - 240GB CRUCIAL |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
PEN DRIVE 32 GB |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Caixa de som - COMPUTADOR |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
FONTE 12V - 19*V CABO DE FORÇA SSD WD GREEN - 240GB CRUCIAL PEN DRIVE 32 GB Caixa de som - COMPUTADOR |
495,00 |
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16/05/2024 |
FONTE 12V - 19*V
CABO DE FORÇA
SSD WD GREEN - 240GB CRUCIAL
PEN DRIVE 32 GB
Caixa de som - COMPUTADOR
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495,00 |
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21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 1208
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.