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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3651 Data de lançamento: 15/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COLA - TUBO 4,20 84,00
200.00 JOELHO 0,65 130,00
80.00 CONECTOR PLASTICO MANGUEIRA - T 1,15 92,00
80.00 ADAPTADOR 1,05 84,00
60.00 REGISTRO 20 MM - 25* 9,80 588,00
80.00 LUVA - COM ROSCA 1,65 132,00
80.00 REDUÇÃO 0,65 52,00
80.00 REGISTRO 20 MM 7,85 628,00
12.00 FITA VEDA ROSCA 12,00 144,00
400.00 MANGUEIRA 2,65 1.060,00
40.00 CANO - 20MM 12,70 508,00
20.00 CANO - 25MM 16,50 330,00
8.00 DISCO DE CORTE 15,00 120,00
60.00 ABRAÇADEIRA 3,00 180,00
40.00 FIO DE CORTE 0,80 32,00
60.00 TORNEIRA 2,10 126,00
1.00 OLEO 44,00 44,00
8.00 BOIA 13,00 104,00
200.00 LUVA - 20MM 0,90 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2024 COLA - TUBO JOELHO CONECTOR PLASTICO MANGUEIRA - T ADAPTADOR REGISTRO 20 MM - 25* LUVA - COM ROSCA REDUÇÃO REGISTRO 20 MM FITA VEDA ROSCA MANGUEIRA CANO - 20MM CANO - 25MM DISCO DE CORTE ABRAÇADEIRA FIO DE CORTE TORNEIRA OLEO BOIA LUVA - 20MM 4.618,00
01/08/2024 COLA - TUBO JOELHO CONECTOR PLASTICO MANGUEIRA - T ADAPTADOR REGISTRO 20 MM - 25* LUVA - COM ROSCA REDUÇÃO REGISTRO 20 MM FITA VEDA ROSCA MANGUEIRA CANO - 20MM CANO - 25MM DISCO DE CORTE ABRAÇADEIRA FIO DE CORTE TORNEIRA OLEO BOIA LUVA - 20MM 4.618,00
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.562,58
20/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3651/2024 55,42
TOTAL 4.618,00 4.618,00 4.618,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 01/08/2024 55,42 4422/2024 Lançada
TOTAL   55,42