Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PANO MICROFIBRA - - KIT |
10,00 |
50,00 |
4.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
80,00 |
6.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
90,00 |
7.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
PANO MICROFIBRA - - KIT LIXEIRA PANO DE CHÃO AROMATIZANTE |
290,00 |
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17/06/2024 |
PANO MICROFIBRA - - KIT
LIXEIRA
PANO DE CHÃO
AROMATIZANTE
|
|
290,00 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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286,52 |
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3675/2024 |
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3,48 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2024 |
3,48 |
3348/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,48 |
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