Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3679 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AGUA 20 L |
19,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
AGUA 20 L |
57,00 |
|
|
22/05/2024 |
AGUA 20 L
|
|
57,00 |
|
27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3679/2024 - REF. MAIO/2024
WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME - 11954 |
|
|
57,00 |
TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.