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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 371 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CARDÃ 173,00 173,00
1.00 SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ 159,00 159,00
1.00 FILTRO DE AGUA 73,33 73,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 ROLAMENTO CARDÃ SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ FILTRO DE AGUA 405,33
26/01/2024 ROLAMENTO CARDÃ SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ FILTRO DE AGUA 405,33
30/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,33
TOTAL 405,33 405,33 405,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.