| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS FUCHINA |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 377,25 | 377,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 377,25 | ||
| 29/05/2024 | MAO DE OBRA ELETRICA | 377,25 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: 27/05/2024 | 377,25 | ||
| TOTAL | 377,25 | 377,25 | 377,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||