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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8100.00 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 0,11 882,90
1.00 IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML 2,50 2,50
720.00 BRONFENIRAMINA, MALEATO 12MG FENILEFRINA, CLORIDRATO 15MG - DECONGEX 1,70 1.223,93
3000.00 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO 0,14 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML BRONFENIRAMINA, MALEATO 12MG FENILEFRINA, CLORIDRATO 15MG - DECONGEX ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO 2.514,33
23/05/2024 BRONFENIRAMINA 1.223,93
23/05/2024 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL 882,90
23/05/2024 ESTORNO CONFORME JUSTIFICATIVA DO FARMACEUTICO E SECRETARIO DA SAUDE, POR DISCREPANCIA DE 0,01 CENTAVOS A UNIDADE. -8,10
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.223,93
28/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3729/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 874,80
TOTAL 2.514,33 2.098,73 2.098,73
SALDO A PAGAR 415,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.