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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CABEÇOTE 1.450,00 1.450,00
1.00 SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE 2.465,00 2.465,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 SERVIÇO CABEÇOTE SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE SERVIÇO FEICHE DE MOLA 4.025,00
29/05/2024 SERVIÇO CABEÇOTE SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE SERVIÇO FEICHE DE MOLA 4.025,00
29/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3762/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 170,26
07/06/2024 Pagamento de Empenho 3762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.854,74
TOTAL 4.025,00 4.025,00 4.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/05/2024 170,26 Lançada
TOTAL   170,26