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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3805 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM DE PNEUS 35,00 70,00
2.00 BALANCEAMENTO 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO 130,00
29/05/2024 MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO 130,00
29/05/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3805/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME 2,93
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127,07
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/05/2024 2,93 Lançada
TOTAL   2,93