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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 08:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 24,15 24,15
1.00 FILTRO DE OLEO 29,81 29,81
1.00 FILTRO INJEÇÃO 18,35 18,35
1.00 FILTRO DE AR 57,98 57,98
4.00 OLEO 20W 40 67,00 268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE OLEO FILTRO INJEÇÃO FILTRO DE AR OLEO 20W 40 398,29
07/02/2024 FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE OLEO FILTRO INJEÇÃO FILTRO DE AR OLEO 20W 40 398,29
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 398,29
TOTAL 398,29 398,29 398,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.