Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 2024 |
7.198,16 |
|
|
27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. |
|
7.198,16 |
|
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
|
|
6,86 |
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
|
|
21,46 |
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
|
|
980,58 |
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
|
|
1.149,43 |
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA |
|
|
1.244,24 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 4021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.795,59 |
TOTAL |
7.198,16 |
7.198,16 |
7.198,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.