Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO PAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM UBER E TAXI EM ESTADIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. |
492,72 |
492,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM UBER E TAXI EM ESTADIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. |
492,72 |
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27/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM UBER E TAXI EM ESTADIA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. |
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492,72 |
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05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2024
FERNANDO PAZ - 6653 |
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492,72 |
TOTAL |
492,72 |
492,72 |
492,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.