Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA ALTA - PRETA |
18,50 |
18,50 |
1.00 |
TAMPA - VALVULA CAIXA PRETA |
18,50 |
18,50 |
1.00 |
PARAFUSO RODA |
36,00 |
36,00 |
2.00 |
PORCA SEXTAVADA 14MM |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
PARAFUSO 14X80 |
15,50 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
TAMPA ALTA - PRETA TAMPA - VALVULA CAIXA PRETA PARAFUSO RODA PORCA SEXTAVADA 14MM PARAFUSO 14X80 |
112,00 |
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29/01/2024 |
TAMPA ALTA - PRETA
TAMPA - VALVULA CAIXA PRETA
PARAFUSO RODA
PORCA SEXTAVADA 14MM
PARAFUSO 14X80
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112,00 |
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02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 051.256.923
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112,00 |
TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.