Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4061 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CABO MULTIPLEX |
8,00 |
160,00 |
10.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,40 |
94,00 |
4.00 |
CONECTOR CUNHA |
18,50 |
74,00 |
2.00 |
ISOLADOR TERMICO - porcelana |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
CABO MULTIPLEX FIO PARARELO 2X2,5MM CONECTOR CUNHA ISOLADOR TERMICO - porcelana |
366,00 |
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05/06/2024 |
CABO MULTIPLEX
FIO PARARELO 2X2,5MM
CONECTOR CUNHA
ISOLADOR TERMICO - porcelana
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366,00 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 55149076
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366,00 |
TOTAL |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.