Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4064 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SCANNER |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
500,00 |
500,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR |
1.500,00 |
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05/06/2024 |
SERVIÇO DE SCANNER
MÃO DE OBRA MECANICO
MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR
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1.500,00 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.