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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO PITEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 300,00 300,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 500,00 500,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR 1.500,00
05/06/2024 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO MÃO DE OBRA MECANICO/ REPARO VAZAMENTO ÓLEO/SINCRONISMO MOTOR 1.500,00
17/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.