Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4077 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE RECEBIMENTO DE DAM COMPETÊNCIA MÊS 05/2024. |
0,00 |
377,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE RECEBIMENTO DE DAM COMPETÊNCIA MÊS 05/2024. |
377,67 |
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29/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE RECEBIMENTO DE DAM COMPETÊNCIA MÊS 05/2024. |
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377,67 |
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31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2024
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE SICOOB - 13839 |
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377,67 |
TOTAL |
377,67 |
377,67 |
377,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.