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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4146 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: MAIO/2024 3794-1067; 3794-1393; 3794-1464; 3794-1213; 0,00 81,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 REF: MAIO/2024 3794-1067; 3794-1393; 3794-1464; 3794-1213; 81,39
29/05/2024 Conforme Fatura Nº 2405028212604; 2405028194989; 2405028207182; 2405028208163; 81,39
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 81,39
TOTAL 81,39 81,39 81,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.