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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4153 Data de lançamento: 03/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.80 MANGA 3/8 45,00 36,00
2.00 CAPA 3/8 15,00 30,00
1.00 SOLDA MIG 105,00 105,00
1.00 ROLAMENTO 608 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2024 MANGA 3/8 CAPA 3/8 SOLDA MIG ROLAMENTO 608 196,00
06/06/2024 MANGA 3/8 CAPA 3/8 SOLDA MIG ROLAMENTO 608 196,00
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,00
TOTAL 196,00 196,00 196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.