| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA | 
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 7.00 | ERVA MATE | 15,00 | 105,00 | 
| 10.00 | CAFÉ TRADICIONAL | 12,00 | 120,00 | 
| 2.00 | AÇUCAR 05 KG | 23,50 | 47,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL AÇUCAR 05 KG | 272,00 | ||
| 04/06/2024 | ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL AÇUCAR 05 KG | 272,00 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||