Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4158 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ERVA MATE |
15,00 |
105,00 |
10.00 |
CAFÉ TRADICIONAL |
12,00 |
120,00 |
2.00 |
AÇUCAR 05 KG |
23,50 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
ERVA MATE CAFÉ TRADICIONAL AÇUCAR 05 KG |
272,00 |
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04/06/2024 |
ERVA MATE
CAFÉ TRADICIONAL
AÇUCAR 05 KG
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272,00 |
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10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4158/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,00 |
TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.