Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM – SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E DE PEQUENO PORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADAS NO SIM E ENCAMINHAMENTO DA EQUIVALÊNCIA AO SUSAF, E SUBSTITUIR MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA A INSPEÇÃO NO ABATEDOR EXISTENTE NO MUNICÍPIO, COM INSPEÇÃO ESTADUAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO MESMO. |
7.549,80 |
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03/06/2024 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM – SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E DE PEQUENO PORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADAS NO SIM E ENCAMINHAMENTO DA EQUIVALÊNCIA AO SUSAF, E SUBSTITUIR MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA A INSPEÇÃO NO ABATEDOR EXISTENTE NO MUNICÍPIO, COM INSPEÇÃO ESTADUAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO MESMO.
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7.549,80 |
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03/06/2024 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIM – SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E DE PEQUENO PORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADAS NO SIM E ENCAMINHAMENTO DA EQUIVALÊNCIA AO SUSAF, E SUBSTITUIR MÉDICO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA A INSPEÇÃO NO ABATEDOR EXISTENTE NO MUNICÍPIO, COM INSPEÇÃO ESTADUAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DO MESMO.
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7.549,80 |
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03/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4175/2024, ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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377,49 |
03/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4175/2024, 12397 - ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
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377,49 |
03/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4175/2024 |
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-377,49 |
03/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4175/2024 |
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-377,49 |
03/06/2024 |
Estorno devido ao sistema ter travado no momento da emissão da ordem. |
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-7.549,80 |
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03/06/2024 |
estorno para ajuste de retenções, devido a erro no sistema. |
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-7.172,31 |
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03/06/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4175/2024 NESTA DATA. |
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-377,49 |
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03/06/2024 |
Estorno devido a erro no sistema no momento de emissão das ordens de pagamento |
-7.549,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.